ISO9001认证铝制品行业内部审核实施计划
发布者:admin 发布时间:2012-12-10 11:12:29 阅读:9
XX铝制品有限公司
内部审核实施计划
审核组长:
审核目的 |
验证公司质量管理体系是否满足ISO9001:2008管理体系等标准和相关法律法规、质量方针、质量目标及相关要求,评价管理体系持续之适宜性、充分性和有效性。检查我公司各相关单位质量、环境、职能及其实施情况,以作为改进之依据。逐步完善我司质量管理体系。增强顾客满意程度。 | ||||||||||||||||||||
审核范围 |
全公司与ISO9001管理体系活动相关的场所和区域 | ||||||||||||||||||||
审核准则 |
■ ISO 9001-2008 ■ 公司质量管理体系文件 ■ 适用的法律法规及其它要求 | ||||||||||||||||||||
审核日期 |
2012.02.24---2012.02.26 |
制定人 |
制定日期 |
2012.01.15 | |||||||||||||||||
批准人 |
批准日期 |
2012.01.15 |
报告发布日期 |
2012.01.15 | |||||||||||||||||
审核小组成员 |
被审核部门 | ||||||||||||||||||||
最高管理层/管代、行政人事部、市场开发部、工程部、销售部、采购部、生产部、品管部、仓库 | |||||||||||||||||||||
注:各部门审核项目见内审检查表
审核方式: 各部门按审核计划、内审检查表要求交叉审核
要求:审核员对照标准要求、内部审核程序,认真负责、避免审核遗漏。 | |||||||||||||||||||||
组 别
被审核部门
时间 |
最高管理层/管代 |
行政人事部 |
市场开发部 |
销售部 |
工程部 |
生产部 |
采购部 |
品管部 |
仓库 | ||||||||||||
2012.02.24
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8.30~9.00 |
内审前会议 | |||||||||||||||||||
9.05~10.30 |
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10.35~11.35 |
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13.00~16.00 |
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16.10~16.40 |
审核总结 |
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2012.02.25 |
9.05~10.30 |
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10.35~11.35 |
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13.00~15.30 |
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15.40~16.10 |
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审核总结 |
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2012.02.26 |
9.05~10.30 |
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10.35~11.35 |
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13.00~16.00 |
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16.10~16.40 |
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审核总结 | |||||||||||||||||||
2012.02.26 |
17.30~18.00 |
内审后会议 | |||||||||||||||||||
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